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內部審計論文可引用文獻

來源: 樹人論文網發表時間:2022-01-10
簡要:內部審計,是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,它通過運用系統、規范的方法,審查和評價組織的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現目

  內部審計,是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動,它通過運用系統、規范的方法,審查和評價組織的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現目標。本文推薦內部審計論文可引用文獻,供大家使用。

內部審計論文可引用文獻

  公立醫院紀檢監察與內部審計協同開展疫情防控監督工作研究黃政河北企業2022-01-10

  平衡計分卡在WD公司內部審計績效評價的應用研究王玉芳; 蔡建鋒; 任敬怡商場現代化2021-12-30

  民營企業內部控制的設計思考茹世海商場現代化2021-12-30

  數字經濟背景下企業增值型內部審計實現路徑研究吳燕妮商場現代化2021-12-30

  行政事業單位內部審計的成本控制研究韋群英; 滕永湃行政事業資產與財務2021-12-28

  新形勢下行政事業單位內部審計的主要策略分析王艷紅行政事業資產與財務2021-12-28

  大數據時代事業單位內部控制研究顧曉宇財會學習2021-12-25

  內部審計對醫院下屬企業監督思路轉變的探索與實踐萬明浩財會學習2021-12-25

  當前企業財務審計存在的問題及對策初探王輝財會學習2021-12-25

  行政事業單位審計工作存在的問題研究高瑞恩財會學習2021-12-25

  加強企業內部稅務審計防范稅務風險的策略劉于芹財會學習2021-12-25

  林業事業單位財務管理存在的問題及對策莊婷投資與合作2021-12-25

  財務共享下集團企業內部控制研究黃燕平投資與合作2021-12-25

  風險導向的企業內部審計實踐張艷中國產經2021-12-23

  行政事業單位內部控制制度架構完善思考楊秀云中國產經2021-12-23

  市州高校內部經濟責任審計存在的問題及優化措施楊朝瓊遵義師范學院學報2021-12-22

  農業企業內部控制優化管理研究龔正越財務管理研究2021-12-20

  事業單位內部控制的精細化構建路徑探析王長明財經界2021-12-20

  關于企業財務會計的內部控制的問題和措施研究趙哲財經界2021-12-20

  裝備修理企業內部審計機制構建思考王永; 夏繼; 來永; 許瑩瑩航空維修與工程2021-12-20

  加強全額事業單位內部控制的意義及措施王廣雨質量與市場2021-12-20

  國有企業內部控制優化問題研究余細針質量與市場2021-12-20

  基于風險導向的公立醫院內部審計研究劉慧行政事業資產與財務2021-12-18

  新時代背景下增值型內部審計對于企業可持續發展的作用探析彭貴華現代商業2021-12-18

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